Основные показатели управления дебиторской задолженностью



Наименование показателя Ед. изм. 2005г. отчет 2006г. ожид. 2007г план 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
1. Дебиторская задол-женность на начало периода (без учета полученных авансов и переплат) Тыс. руб. 126264 92822 114496 114496 105946 97396 88846
1.1. Сальдо дебиторской задолженности (абонентской) с учетом полученных авансов и переплат Тыс. руб. 126264 92822 114496 114496 105946 97396 88846
  В том числе                
1.2. текущая задолженность % 100 100 100 100 100 100 100
1.3 Рабочая задолженность % - - - - - - -
1.4. Мораторная задолженность % - - - - - - -
1.5. "Мертвая" задол-женность (юридически подтвержденная как нереальная к взыс-канию) % - - - - - - -
2 Снижение (-) (увели-чение (+)) дебитор-ской задолженности за период Тыс. руб. -33442 +21674 -34200 -8550 -8550 -8550 -8550
2.1. То же в процентах % -26,5 +23,4 -30 -7,5 -8,0 -8,8 -9,6
2.2. Списание накопленной на начало периода мертвой задолженности Тыс. руб. - - - - - - -
2.3 Продажа "мертвой" дебиторской задол-женности Тыс. руб. - - - - - - -
2.3.1. Доля продажи "мертвой" дебиторской задолженности к сумме накопленной на начало периода % - - - - - - -
2.4. Доля просроченной дебиторской задол-женности по электро-энергии(теплоэнергии) % 100 87 - - - - -
3. Коэффициент деби-торской задолженности Мес. 5,3 5,46 3,27 3,75 3,33 3,13 2,86
3.1. По эл.энергии Мес. 1,83 1,45 0,9 1,33 1,0 0,74 0,45
4 Оборачиваемость дебиторской задолженности Руб./ руб 1,9 1,83 3,06 0,67 0,75 0,8 0,87
4.1 Оборачиваемость де-биторской задолжен-ности по электроэнергии (теплоэнергии) Руб./ руб. 7,0 5,26 11,4 2,12 2,91 4,21 8,12

 

Таблица 17

Основные показатели управления кредиторской задолженностью

Наименование показателя Ед. изм. 2005г. отчет 2006г. ожид. 2007г план 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
1. Кредиторская задол-женность на начало пе-риода Тыс. руб. 116873 71878 53929 53929 52648 51366 50085
1.1. В том числе просроченная % - - - - - - -
1.2. Реструктуризированная кредиторская задолжен-ность Тыс. руб - 34679 26966 25144 23322 21500 19679
1.2.1. Доля реструктуризиро-ванной задолженности к сумме кредиторской на начало периода % - 48,2 50,0 46,6 44,3 41,9 39,3
2. Кредиторская задол-женность по креди-торам                
2.1. в бюджет федерального уровня Тыс. руб. 29775,3 27217,9 21378 21378 20097 18815 17534
2.2. во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд) Тыс. руб. 846 74 79 79 79 79 79
2.3. за услуги по организации функционирования и развитию РАО "ЕЭС России" Тыс. руб. - - - - - - -
2.4. За аренду имущества РАО "ЕЭС России" (См.п.9 Табл. 19) Тыс. руб. - - - - - - -
2.5. за электроэнергию с оп-тового рынка Тыс. руб. - - - - - - -
2.6. поставщикам топлива (при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России") Тыс. руб. - - - - - - -
3. Снижение (увеличение) кредиторской задолжен-ности Тыс. руб. -44995 -17949 -5125 -1281 -1282 -1281 -1281
3.1. То же в процентах % -38,5 -25,0 -10,5 -2,4 -2,5 -2,6 -2,6
3.2. В том числе по креди-торам                
3.2.1. в бюджет федерального уровня Тыс. руб. -2557 -6610 -5125 -1281 -1282 -1281 -1281
3.2.2. во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд) Тыс. руб. -772 -5 - - - - -
3.2.3. за услуги по организации функционирования и развитию РАО "ЕЭС России" Тыс. руб. - - - - - - -
3.2.4 за аренду имущества РАО "ЕЭС России" Тыс. руб. - - - - - - -
3.2.5. за электроэнергию с оптового рынка Тыс. руб. - - - - - - -
3.2.6. поставщикам топлива (при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России") Тыс. руб. - - - - - - -
4 Коэффициент задолжен-ности другим органи-зациям Мес 4,57 3,13 1,72 1,81 1,7 1,71 1,67
5. Коэффициент задол-женности фискальной системе Мес. 1,48 1,36 0,72 0,73 0,66 0,64 0,6
6. Соотношение темпов роста величин деби-торской и кредиторской задолженности % 119,5 164,5 77,5 94,8 94,2 93,6 92,7

 

Таблица 18

Показатели кредитного плана

Наименование показателя Ед. изм. 2005г. отчет 2006г. ожид. 2007г план 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
1 Средняя за период величина ссудной задолженности, всего Тыс. руб 7000 6700 2200 2750 - - -
1.1  Средняя за период величина долгосрочных кредитов Тыс. руб. - - - - - - -
1.1.1. То же в % от средней за период величины ссуд-ной задолженности % - - - - - - -
1.2 Средняя величина краткосрочных кредитов Тыс. руб. 7000 6700 2200 2750 - - -
1.3 Средняя величина просроченных кредитов Тыс. руб - - - - - - -
1.3.1. То же в % от средней за период величины ссуд-ной задолженности % - - - - - - -
2. Общая сумма кредитов к погашению в соот-ветствующем периоде Тыс. руб. 12500 25700 4400 3300 - - -
2.1 То же в % от средней за период величины ссудной задолженности % 178,6 383,6 200,0 120,0 - - -
3. Задолженность по про-центам Тыс. руб. 352 2159 139 139 - - -
4. Погашение начисленных процентов Тыс. руб. 352 2159 139 139 - - -
5 Соотношение кратко-срочных и долгосрочных кредитов и займов % - - - - - - -

 

Таблица 19

Показатели изменения оборотных средств, ликвидности и платежеспособности компании

Наименование показателя   Ед. изм. 2005г. отчет 2006г. ожид. 2007г план 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
1. Средняя величина оборотных средств Тыс. руб. 128825 111479 134357 120939 116094 124866 134158
2. Средняя величина собственных оборотных средств Тыс. руб. 26639 32764 68245 52356 60479 71082 81656
3. Коэффициент обес-печенности оборотными средствами Мес 6,23 5,54 4,26 4,11 3,8 4,2 4,5
3.1 Коэффициент обес-печенности собствен-ными оборотными средствами   0,2 0,3 0,51 0,43 0,52 0,57 0,61
4. Коэффициент текущей ликвидности   1,27 1,6 2,5 2,16 2,21 2,46 2,7
5. Степень платежеспо-собности общая Мес. 5,1 4,1 2,22 2,33 1,82 1,81 1,78
6. Соотношение заемного и собственного капитала (коэффициент финансирования) % 32,8 11,0 8,7 9,1 7,3 7,90 6,86

 

Таблица 20

Показатели налоговых платежей

Наименование показателя Ед. изм. 2005г. отчет 2006г. ожид. 2007г план 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
1 Налоги и иные анна-логичные обязательные платежи, всего с НДС Тыс. руб. 68432 74750 123984 28848 35022 30470 29644
1.1 В том числе налог на прибыль Тыс. руб. 21308 7313 9794 2577 2437 2419 2360
1.1.1. То же в % от общей суммы налогов и иных аналогичных обязательных платежей % 31,1 10,0 7,9 8,9 7,0 7,9 8,0
1.2. НДС Тыс. руб. 30722 32299 59611 14703 15257 14863 14788
1.2.1. То же в % от общей суммы налогов и иных аналогичных обязательных платежей % 44,9 43,3 48,1 51 43,6 48,8 50
1.3 Налог на имущество Тыс. руб. 5716 13947 13947 3487 3486 3487 3487
1.3.1. То же в % от общей суммы налогов и иных аналогичных обязательных платежей % 8,4 18,7 11,2 12,1 10 11,4 11,8
1.4 Прочие налоги и иные аналогичные обязательные платежи Тыс. руб. 10686 20904 40632 8081 13842 9701 9008
2. Соотношения темпов роста прибыли до налогообложения и налогов с иными аналогичными обяза-тельными платежами   1,42 - 1,15 4,8 - - 1,56

План по страхованию.

Составление бюджета страхования и плана заключения договоров страхования в соответствии с утвержденными Положением и Инструкцией по обеспечению страховой защиты Общества.

 

Таблица 21

Страхование имущества

  Вид договора Планируемая дата заключения договора Балансовая стоимость страхуемого имущества, тыс. руб. Планируемая страховая стоимость, тыс. руб. Сумма планируемой страховой премии, тыс.руб.
1. Договор страхования февраль 2007г. 636928 464476 2400  

Таблица 22


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 132; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!