Котельнича к 2030 году по направлению



«Безопасный и комфортный город»

 

Успешная реализация Стратегии путем решения поставленных задач в рамках направления «Безопасный и комфортный город» сформирует образ будущего города Котельнича к 2030 году, в котором Котельнич:

- город сбалансированного развития территории, обеспеченный социальной, общественно-досуговой, торговой инфраструктурой в соответствии с потребностями жителей;

- город, обладающий высоким уровнем предоставления жилищно-коммунальных услуг и комфортными условиями проживания.

- город устойчивого экологического развития, в котором обеспечены благоприятное состояние окружающей среды и экологическая безопасность.

 

III. Сроки и этапы реализации Стратегии

Реализация Стратегии будет осуществляться в период с 2019 по 2030 год.

Приоритеты, цель, направления и задачи социально-экономического развития города Котельнича определены на весь период действия Стратегии, выделение этапов не предполагается.

 

IV. Оценка финансовых ресурсов, необходимых

Для реализации Стратегии

 

Реализация Стратегии планируется за счет бюджетных средств (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального образования) и средств внебюджетных источников (средств юридических и физических лиц, средств некоммерческих организаций (фондов)).

Объем средств бюджета муниципального образования определяется в соответствии с решениями Котельничской городской Думы о бюджете муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ и мониторинга реализации Стратегии объем средств на реализацию Стратегии может уточняться.

 

V. Информация о программах,

Утверждаемых в целях реализации Стратегии

Основными механизмами реализации Стратегии будут являться План по реализации Стратегии, программы комплексного развития муниципального образования: программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программа комплексного развития социальной инфраструктуры  и муниципальные программы.

Мероприятия данных программ и Плана по реализации Стратегии должны соответствовать стратегическим приоритетам, цели, направлениям и задачам социально-экономического развития города Котельнича и обеспечивать выполнение показателей достижения целей социально-экономического развития, определенных Стратегией.

 

 

                                                                                                Приложение 1

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КОТЕЛЬНИЧ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2020 ГОДЫ В ПЕРИОД

2012 - 2017 ГОДОВ

 

N п/п Показатель Единица измерения 2012 год (отчет)

2017 год

(отчет)

1.

Демографическая ситуация

1.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 24,8

23,8

1.2. Численность детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно на конец года тыс. человек 4,3

4,8

1.3. Численность трудовых ресурсов тыс. человек 16,3

13,7

2.

«Развитие финансово-экономической системы города Котельнич - создание условий для устойчивого развития экономической системы города»

2.1. Дефицит бюджета муниципального образования % 29,6

7,4

2.2. Доходы бюджета на душу населения тыс. руб. 11,8

13,5

2.3. Собственные доходы бюджета на душу населения тыс. руб. 8,0

9,4

2.4. Налоговые доходы бюджета на душу населения тыс. руб. 3,9

4,5

2.5 Неналоговые доходы на душу населения тыс. руб. 1,2

0,8

2.6 Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) % 64,0

56,8

2.7 Удельный вес объема муниципальных программ в структуре расходов бюджета муниципального образования (за исключением расходов на содержание Котельничской городской Думы и Контрольно-счетной комиссии города Котельнича) % 99,3

99,2

2.8 Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу млн. рублей 3951,5

8422,1

2.9 В том числе: по крупным и средним организациям млн. рублей 2779,6

4650,8

2.10 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 1032

846

2.11 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами млн. рублей 1471,7

2443,2

2.12 Объем инвестиций млн. рублей 180,0

182,8

2.13 Товарооборот на одного жителя города тыс. рублей 102,5

143,0

2.14 Уровень зарегистрированной безработицы % 1,1

1,4

3.

«Развитие городской инфраструктуры - повышение качества и надежности ее работы, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

3.1. Ввод жилья Кв. м 3238,0

1767,8

3.2. Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства Ед. 25

22

3.3 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города % 83,4

90,0

3.4 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории города % 53

71,0

3.5 Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения % 81

86,5

3.6 Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения % 53

53

4.

«Развитие транспортной инфраструктуры»

4.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования значения км   4,137

1,5

4.2. Обустройство и ремонт тротуаров города км 0

0

4.3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям %   72,9

62,4

5.

«Развитие городской среды»

5.1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования единиц

Мониторинг не проводился

1
5.2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования га

Мониторинг не проводился

0
5.3. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц

Мониторинг не проводился

13
5.4. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий %

Мониторинг не проводился

3
6.

«Развитие социальной сферы. Сохранение и развитие физического, духовного здоровья жителей города Котельнич, обеспечение совершенствования их профессиональных и личностных качеств, деловой активности, образовательного и культурного уровня»

6.1. Охват детей дошкольными образовательными учреждениями %

72,9

64,0
6.2. Доля школьников, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями к школьной инфраструктуре в общей численности школьников %

43,8

74,0
6.3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях %

Мониторинг не проводился

85,2
6.4. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста %

60,0

70,0
6.5. Доля услуг предоставляемых муниципальными учреждениями культуры от запланированных в соответствии со стандартом %

100

100
6.6 Доля населения города участвующих в творческих объединениях, клубах, выставках, массовых мероприятиях %

60

66
6.7 Количество объектов культурного наследия вовлеченных в туристские маршруты единиц

4

7
6.8 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом %

19,4

31,3
6.9 Количество построенных спортивных объектов единиц

-

-
           

 

                                                                                               Приложение 2

 

ПОКАЗАТЕЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОТЕЛЬНИЧ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

 

 


N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2017 год (отчет)

2020 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

2030 год (прогноз)

консервативный умеренно-оптимистичный целевой (инновационный) консервативный умеренно-оптимистичный целевой (инновационный) консервативный умеренно-оптимистичный целевой (инновационный)

I.

Демографическая ситуация

1.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек     23,8 22,91 22,92 22,94 21,5 21,7 22,2 20,3 21,5 23,6

1.2. Численность экономически активного населения тыс. человек   11,5 11,2 11,3 11,4 10,9 11,0 11,1 10,9 11,0 11,1

II.

Направление «Экономика многообразия»

2.1.

Задача «Улучшение инвестиционной привлекательности и реализация мер по созданию благоприятной деловой среды»

2.1.1. Объем инвестиций на душу населения тыс. рублей 7,7 7,52 7,8 8,1 10,1 10,3 10,3 11,4 11,5 11,5

2.2.

Задача «Создание диверсифицированной экономики»

2.2.1. Объем промышленного производства (отгруженных товаров собственного производства по полному кругу) млн. рублей 2443,2 2762,1 2838,0 2946,2 3325,8 3465,4 3695,9 4007,5 4219,6 4394,2

2.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 846 819 821 823 825 830 835 837 840 845

2.2.3. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 жителя тыс. рублей 164,8 187,6 189,9 190,6 207,5 245,3 284,2 232,3 268,2 293,4

2.2.4. Уровень зарегистрированной безработицы % 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3

2.3.

Задача «Повышение устойчивости финансово-экономической системы и эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом»

2.3.1. Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам Раз в год 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.3.2. Сокращение расходов на уплату процентов по кредиту за расчетный период (1 месяц) при замещении кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами % 0 30 60 90 30 60 90 30 60 90

2.3.3.  Просроченная кредиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Млн. руб. 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.4. Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов % 3,4 3,3 3,2 3,0 3,1 2,9 2,6 2,7 2,5 2,3

III.

Направление «Развитие человеческого потенциала»

3.1.

Задача «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни»

3.1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом     %     31,3   36   37     38   38   39     40   40   41     42

3.1.2. Количество построенных спортивных объектов   единиц     -   -   -     -   -   -     1   -   -     1

3.1.3. Обеспечение спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения единиц     919   922   927     932     988     992     996     1018     1020     1024

3.1.4 Удовлетворенность населения условиями для занятий физкультурой и спортом удов %     62,5   75   76     77   77   78     80   80   83     85

3.2.

Задача «Обеспечение качественного образования»

3.2.1. Охват детей дошкольными образовательными учреждениями % 64,0 74,0 74,0 74,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0

3.2.2. Доля школьников, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями к школьной инфраструктуре в общей численности школьников % 74,0 96 96 96 100 100 100 100 100 100

3.2.3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях % 85,2 85,2 85,2 85,2 100 100 100 100 100 100

3.2.4. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста % 70,0 65,0 68,0 70,0 70,0 71,0 73,0 73,0 74,0 75,0

3.3.

Задача «Сохранение культурно-исторического наследия и создание условий для развития культуры»

3.3.1. Доля услуг предоставляемых муниципальными учреждениями культуры от запланированных в соответствии со стандартом %   100     100     100   100     100     100   100     100     100   100

3.3.2. Доля населения города участвующих в творческих объединениях, клубах, выставках, массовых мероприятиях %   66     67     68   69     70     71   72     73     74   75

3.3.3. Количество объектов культурного наследия вовлеченных в туристские маршруты единиц     7 8 9     10 10 11     12 12 13     14

3.3.4. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг %     80   80   81     82   82   83     84   84   85     86

3.3.5. Доля услуг предоставляемых муниципальными учреждениями культуры от запланированных в соответствии со стандартом качества %   100     100     100   100     100     100   100     100     100   100

3.3.6. Доля населения города участвующих в творческих объединениях, клубах, выставках, массовых мероприятиях %   66       67     68   69     70     71   72     73     74   75

3.3.7. Количество объектов культурного наследия, вовлеченных в туристские маршруты, единиц единиц   7   8   9   10   10   11   12   12   13   14

3.4.

Задача «Создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи и его активное использование»

        82
3.4.1. Количество военно-патриотических клубов, поисковых и волонтерских отрядов, активно работающих от числа созданных % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.4.2. Количество проведенных мероприятий гражданско-патриотической направленности Ед. 12 10 11 12 10 11 13 10 11 14

3.4.3. Количество проведенных мероприятий по молодежной политике Ед. 10 8 9 10 9 10 11 10 11 12

IV.

Направление «Безопасный и комфортный город»

4.1.

Задача «Рациональное планирование территории, обеспечение населения доступным и качественным жильем»

4.1.1.  Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства Ед. 22 13 14 15 20 21 22 23 24 25

4.1.2.  Количество объектов (в том числе земельных участков) вовлеченных в хозяйственный оборот Ед. 90 113 114 115 138 139 140 163 164 165

4.1.3. Разработка генерального плана города на 2026-2045г.г. Ед. - - - - - - 1 - - -

4.1.4.  Земельные участки, вовлеченные в инвестиционные проекты га - 5 8 10 10 15 20 10 15 20

4.1.5 Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой % - 2 3 5 5 10 15 25 30 35

4.1.6 Доля расселенных снесенных аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 % - 50 60 70 80 90 100 - - -

4.2.

Задача «Создание комфортной городской среды»

4.2.1. Количество благоустроенных общественных территорий единиц 1 3 4 5 5 6 8 7 9 11

4.2.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий % 9 27 36 45 45 54 73 63 82 100

4.3.

Задача «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

4.3.1. Доля заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения % 0,0 33,0 66,0 100,0 33,0 66,0 100,0 33,0 66,0 100,0

4.3.2. Удовлетворенность граждан качеством коммунальных услуг % 88,6 88,6 90,0 91,5 90,0 91,5 93,0 91,5 93,0 94,5

4.4.

Задача «Развитие современной и развитой транспортной инфраструктуры»

4.4.1. Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям % 62,5 62,8 62,7 62,6 63,4 63,2 63,0 63,7 63,5 62,5

4.4.2. Общая протяженность автомобильных дорог км 108,2 108,2 108,2 108,2 108 109 110 109 110 111

4.5.

Задача «Обеспечение благоприятной окружающей среды»

4.5.1. Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности тыс. человек 4,0 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 7,0 8,0

4.6.

Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»

4.6.1. Охват населения города Котельнич системой оповещения при возникновении ЧС природного и техногенного характера % 70,0 90,0 95,0 100,0 90,0 97,0 100,0 95,0 100,0 100,0

4.6.2. Оснащение общественных мест (объектов, территорий) системами видеонаблюдения единиц 29 33 35 40 37 40 45 40 45 50

 

 

 

 


Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 198; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!