Состояние и характеристика фактически проверенных процессов/элементов



В ходе проверки были проверены следующие процессы и документы подразделения________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные несоответствия

_____________________________________________________________________________

/ выставленные значительные/ незначительные несоответствия/

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

4. Заключение и рекомендации

В ходе проверки установлено___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рассылка

- Руководителю проверяемого структурного подразделения;

-ОМСРАиСМКУ.

 

Руководитель группы              __________________             Келесова У.С.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

Аудитор                               __________________              Келесова У.С.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

Ознакомлены:

Руководитель проверяемого

структурного подразделения __________________     _______________________

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

 

Начальник ОМСРАиСМКУ __________________                Лайык С.М.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

                                          

       ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ №____________

 

Дата составления: «_21_» ___10____ 2017г.

Сроки проверки: «_09_» - «_21_»  __10__ 2017 г.

Структурное подразделение и/или процессы СМК  Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»

Контакты в ходе аудита _______________________________________________________

Аудиторская группа: Руководитель группы Наренова А.Н.

Основание для аудита План проведения внутренних аудитов в ТарГУ им. М.Х. Дулати в 2017-2018 учебном году.

 

Общая информация

Цель проверки: Мониторинг планирования и выполнения мероприятий по реализации стратегии развития университета. Оценка достижения показателей стратегических задач.

Область и критерии аудита (из программы аудита):  Требования МС ИСО 9001:2015, требования СТУ и/или РК 01-2016,  1.1.1.1-7.3.2.4 Стратегический план развития университета.

 

Состояние и характеристика фактически проверенных процессов/элементов

В ходе проверки были проверены следующие процессы и документы подразделения________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные несоответствия

_____________________________________________________________________________

/ выставленные значительные/ незначительные несоответствия/

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

4. Заключение и рекомендации

В ходе проверки установлено___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рассылка

- Руководителю проверяемого структурного подразделения;

-ОМСРАиСМКУ.

 

Руководитель группы              __________________             Наренова А.Н.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

Аудитор                               __________________              Наренова А.Н.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

Ознакомлены:

Руководитель проверяемого

структурного подразделения __________________     _______________________

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

 

Начальник ОМСРАиСМКУ __________________                Лайык С.М.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ №____________

 

Дата составления: «_21_» ___10____ 2017г.

Сроки проверки: «_09_» - «_21_»  __10__ 2017 г.

Структурное подразделение и/или процессы СМК  Кафедра «Водные ресурсы»

Контакты в ходе аудита _______________________________________________________

Аудиторская группа: Руководитель группы Наренова А.Н.

Основание для аудита План проведения внутренних аудитов в ТарГУ им. М.Х. Дулати в 2017-2018 учебном году.

 

Общая информация

Цель проверки: Мониторинг планирования и выполнения мероприятий по реализации стратегии развития университета. Оценка достижения показателей стратегических задач.

Область и критерии аудита (из программы аудита):  Требования МС ИСО 9001:2015, требования СТУ и/или РК 01-2016,  1.1.1.1-7.3.2.4 Стратегический план развития университета.

 

Состояние и характеристика фактически проверенных процессов/элементов

В ходе проверки были проверены следующие процессы и документы подразделения________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные несоответствия

_____________________________________________________________________________

/ выставленные значительные/ незначительные несоответствия/

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

4. Заключение и рекомендации

В ходе проверки установлено___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рассылка

- Руководителю проверяемого структурного подразделения;

-ОМСРАиСМКУ.

 

Руководитель группы              __________________             Наренова А.Н.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

Аудитор                               __________________              Наренова А.Н.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

Ознакомлены:

Руководитель проверяемого

структурного подразделения __________________     _______________________

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

 

Начальник ОМСРАиСМКУ __________________                Лайык С.М.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

 

       ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ №____________

 

Дата составления: «_21_» ___10____ 2017г.

Сроки проверки: «_09_» - «_21_»  __10__ 2017 г.

Структурное подразделение и/или процессы СМК  Кафедра «Землеустройство и кадастр»

Контакты в ходе аудита _______________________________________________________

Аудиторская группа: Руководитель группы Джумабекова Г.Б.

Основание для аудита План проведения внутренних аудитов в ТарГУ им. М.Х. Дулати в 2017-2018 учебном году.

 

Общая информация

Цель проверки: Мониторинг планирования и выполнения мероприятий по реализации стратегии развития университета. Оценка достижения показателей стратегических задач.

Область и критерии аудита (из программы аудита):  Требования МС ИСО 9001:2015, требования СТУ и/или РК 01-2016,  1.1.1.1-7.3.2.4 Стратегический план развития университета.

 

Состояние и характеристика фактически проверенных процессов/элементов

В ходе проверки были проверены следующие процессы и документы подразделения________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные несоответствия

_____________________________________________________________________________

/ выставленные значительные/ незначительные несоответствия/

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

4. Заключение и рекомендации

В ходе проверки установлено___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рассылка

- Руководителю проверяемого структурного подразделения;

-ОМСРАиСМКУ.

 

Руководитель группы              __________________             Джумабекова Г.Б.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

Аудитор                               __________________              Джумабекова Г.Б.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

Ознакомлены:

Руководитель проверяемого

структурного подразделения __________________     _______________________

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

 

Начальник ОМСРАиСМКУ __________________                Лайык С.М.

                                /подпись/                                         /Ф.И.О./

                   ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ №____________

 

Дата составления: «_21_» ___10____ 2017г.

Сроки проверки: «_09_» - «_21_»  __10__ 2017 г.

Структурное подразделение и/или процессы СМК  Кафедра «Строительные материалы и конструкции»

Контакты в ходе аудита _______________________________________________________

Аудиторская группа: Руководитель группы Джумабекова Г.Б.

Основание для аудита План проведения внутренних аудитов в ТарГУ им. М.Х. Дулати в 2017-2018 учебном году.

 

Общая информация

Цель проверки: Мониторинг планирования и выполнения мероприятий по реализации стратегии развития университета. Оценка достижения показателей стратегических задач.

Область и критерии аудита (из программы аудита):  Требования МС ИСО 9001:2015, требования СТУ и/или РК 01-2016,  1.1.1.1-7.3.2.4 Стратегический план развития университета.

 


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 141; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!