Исполнение бюджета за 2019 г.



Доходы консолидированного бюджета МО Киренский район за 2019 год.

Ситуация с наполняемостью консолидированного бюджета Киренского района схожа с областными тенденциями, имеет общие проблемы, выражающиеся в зависимости экономики от добывающего сектора экономики, иных факторов.

Бюджетная политика территории направлена на обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, позволяющая обеспечить не только сохранение экономической и социальной стабильности , но и его дальнейшее развитие.

Положительным финансовым результатом проводимой бюджетной политики в 2019году стало использование законодательной возможности Киренским муниципальным районом –это замена дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ, непосредственно влияющему на поступления бюджетообразующего налога в местный бюджет. 

За 2019 год консолидированный бюджет Киренского муниципального района утвержден в сумме 1518,8 млн. руб., фактическое поступление доходов составило 1500,6 млн. руб. План по доходам исполнен на 98,8%.

Исполнение бюджета по видам доходных источников сложилось следующим образом:

Налоговые и неналоговые доходы

При плане 460,6 млн. руб., фактически поступили в сумме 457,5 млн.руб. (уровень прошлого года 405,3 млн. руб.) и исполнение составило 99,3%, удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета составляет 30,5% (уровень 2018 г 27,8%)

Основу налоговых доходов бюджета составляют четыре группы налогов, на долю которых приходится 99,1 % всех налоговых поступлений, это:

- налог на доходы физических лиц, поступивший в доходы бюджета в сумме 312,8 млн. руб., при плане 313,4млн.руб. и составляющий 99,8%;

- налоги на совокупный доход в сумме 21млн. руб., при плане 21,2 млн. руб. составляют 99%;

- налог на имущество физических лиц, земельный налог поступил в сумме 14,3 млн. руб., при плане 13,6 млн. руб., что составляет 105,8%;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) поступили 18,5 млн. руб., при плане 18,9 млн. руб. или 98%;

 На долю остальных видов налогов приходится 0,9 % от объема налоговых доходов (государственная пошлина, задолженность по отмененным налогам и обязательным платежам)

Основной удельный вес в группе неналоговых доходов занимают:

- доходы от использования муниципального имущества – 40% в объеме неналоговых доходов, за отчетный год фактическое поступление доходов от использования муниципального имущества составило 35 млн. руб., при плане 36,4 млн. рублей, исполнение составило 96,2 %;

-доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков – 5% в объеме неналоговых доходов, фактическое поступление 4,4 млн. руб. при плане 6,5 млн. руб., исполнение составило 68,9 %;

-доходы от оказания платных услуг -40 % в объеме неналоговых доходов, при плане в сумме 35,3 млн. руб., поступило 35,2млн. руб., исполнение составило 99,7%;

- доходы от платежей при использовании природными ресурсами за негативное воздействие на окружающую среду составляют 9,5%в объеме неналоговыхдоходов, фактически поступило 8,3 млн. руб., исполнение составило 100%.

Безвозмездные поступления

Плановое значение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы было определено в доходах консолидированного бюджета отчетного года

в сумме – 1057,8 млн. руб., фактическое исполнение составило 1043,1 млн. руб. или 98,6%

Наиболее значимые поступления от бюджетов бюджетной системы в 2019г и имеющие целевое направление:

- завершение финансирования мероприятий по строительству школы в с.Кривая Лука -26,5 млн.руб.

- завершение финансирования мероприятий по реконструкции стадиона Водник г. Киренске – 7,9 млн. руб.;

- завершение капитального ремонта МКОУ СОШ с.Алымовка  - 5млн.руб;

- субсидия на капитальный ремонт межпоселенческой библиотеки г.Киренска – 11,1млн. руб.;

- субсидия на реализацию мероприятий по консервации, сносу и вывозу объектов недвижимости и инфраструктуры, расположенных на территории населенных пунктов, признанных закрывающимися (п.Бубновка) - 43,1 млн. руб.;

 - субсидия на реализацию мероприятий перечня народных инициатив (всего-в консолидированном бюджете) - 9,7 млн. руб.

- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда- 99,6 млн.руб. (Киренское МО);

- субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, развитие домов культуры -1,9млн. руб. (Киренское МО, Криволукское МО);

- субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (Киренское МО) – 7,6 млн. руб.;

- субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования - 50,7 млн. руб.(Киренское МО)

- субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры -4,9 млн.руб. (Алексеевское МО -2,9 млн. руб., Криволукское МО-2 млн. руб.)

- субсидия на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности-1,1млн.руб (Макаровское МО)

По состоянию на 01 января 2019г недоимка по налоговым поступлениям в консолидированный бюджет района составила 17,7 млн.руб, по состоянию на 01января 2020г сумма недоимки в консолидированный бюджет составила 65,5 млн.руб, увеличение  составило в сумме 46,9млн.руб или 350%.(значительный рост связан с неуплатой налоговых платежей компаниями, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых ) 

 Муниципальный долг

За период 2019года в консолидированном бюджете района увеличен объем муниципального долга в сумме 10,5млн.руб, в связи с тем, что в течение 2019г привлечен бюджетный кредит бюджетом Киренского муниципального района в сумме 12 млн.руб, остается задолженность в бюджете Киренского городского поселения по двум бюджетным кредитам в сумме 7,2млн.руб, на начало 2019года задолженность Киренского городского поселения составляла 8,7 млн.руб.(погашено 1,5млн.руб)

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления по повышению собственной доходной базы и обеспечения сбалансированности местных бюджетов считаю:

1. Осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходной базы местных бюджетов, взаимодействие с налоговыми органами по мобилизации бюджетообразующего налога на доходы физических лиц, за счет улучшения администрирования налогов в поселениях района, прежде всего по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, полноты учета неналоговых доходов, платных услуг и сокращения недоимки по местным налогам;

2. Принятие мер совместно с налоговыми органами к недобросовестным налогоплательщикам, прежде всего в лесной отрасли, осуществляющих деятельность на территории района, заслушивание руководителей по вопросу уменьшения имеющейся задолженности;

3.Повысить качество управления муниципальной собственности с целью включения в хозяйственный оборот и извлечения дополнительных доходов, а также освобождения от непрофильного имущества путем реализации.

4.Выполнение проводимых мероприятий позволит увеличить объем налоговых и неналоговых поступлений, улучшить качество администрирования доходных источников, эффективно и рационально распоряжаться муниципальной собственностью, что поспособствует сокращению дефицита бюджета района,его устойчивому социально-экономическому развитию и самостоятельности в решении вопросов местного значения.    


Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!