Объемы предоставляемых услуг проекта



 

Услуги развлечения (дети будут ездить на электромобилях, также в услуги развлечения будут входить модели радиоуправляемых машин).

Услуга присмотра за детьми, то есть), родители смогут оставить своего ребенка под присмотром специалистов, присмотр будет осуществляться до того момента пока не придут родители).

Услуга продажи мороженого и детских напитков (в определенные дни и дни отдыха будут делаться скидки на весь ассортимент мороженого и напитков, а также на все предоставленные услуги).

В данном проекте будет представлен детский паровоз для проката детей вокруг площади.

Реализация своей продукции по городу Чите, реализовать качели, горки (во дворах, детских садах, рядом со школами).

На нашем Интернет сайте будет предоставляться услуги фото и видео съемки.

Зимой мы будем реализовать прокат лошадей

 

Затраты

 

Сумма финансовых затрат на приобретение необходимых товаров (исходного сырья) на 1 месяц работы предприятия

 

Наименование товаров Стоимость товара Итоговая сумма
1 Компьютеры 10 штук 30.000 за одну штуку 300.000
2 Программы 1С 10 штук 150 руб. 1.500
3 Оборудование 10 штук 50.000 500.000
4 Машины для перевозки оборудования 4 штуки 200.000 800.000
5 Столы 10 штук 2.000 за 1 20.000
6 Стулья 20 штук 900 руб. за 1 18.000
7 Мягкая мебель 6 штук за 1 17.000 34.000
8 Реклама 1 рекламный баннер 3.600 за 1 месяц. 10.800 за 3 месяца
9 Визитка описание товаров, услуг. 1 визитка за месяц 1.800 5.400 за 3 месяца
  Итого   1.689.700

 

Организация работ

 

Проведение мероприятий, различных акций. Мы проводим акции для малообеспеченных детей с ограниченными возможностями, детей из детских домов, устраиваем утренники, праздники. А также предоставляем возможность отпраздновать у нас дни рождения.


Отчет о заработной плате персонала

 

№ п/п Наименование должность Количество человек Заработная плата за 1 месяц на одного сотрудника Заработная плата за 1 год на одного сотрудника Сумма, тыс. руб.
1 Директор 1 30.000 360.000 360.000
2 Менеджер 4 20.000 240.000 960.000
3 Бухгалтер 3 16.000 192.000 576.000
4 Охранник 5 10.000 120.000 600.000
5 Зам. директора 1 20.000 300.000 300.000
6 Менеджер по рекламе 2 22.000 264.000 528.000
7 Менеджер по дизайну 3 22.000 264.000 792.000
  итого       4.116.000

 

Прайс-лист, набор столовых приборов и различной посуды для кафе

 

№п/п Наименование группы Кол-во на 100 мест Форма приобретения Форма покупки Стоимость одной единицы, т.р. Сумма, т.р.
1 Чашки 10 +   2.000 20.000
2 Блюдца 10 +   2.000 20.000
3 Тарелки 20 +   2.500 50.000
4 Суповые чашки 15 +   2.200 33.000
5 Блюдца для салата 10 +   3.400 34.000
6 Сахарница с крышкой 8 +   250 2.000
7 Столовый нож 20 +   100 2.000
8 Столовая вилка 20 +   50 1.000
9 Столовая ложка 20 +   50 1.000
10 Десертный нож 20 +   120 2.400
11 Десертная вилка 20 +   90 1.800
12 Десертная ложка 20 +   90 1.800
13 Ложка чайная 20 +   30 600
14 Лопатка для торта 10 +   120 1.200
15 Стакан 30 +   100 3.000
16 Стакан для сока 30 +   100 3.000
17 Кувшин на 1 литр 30 +   150 4.500
18 Коктейльшейкер 25 +   1.200 30.000
19 Ведерко для льда 10 +   70 700
20 Столы 20 +   2.000 20.000
21 Стулья 20 +   900 18.000
  Итого       17.520 250.000

 

Отчет о прибылях и убытках

 

Отчет о прибылях и убытках Июнь Июль Август
Выручка от реализации (без Н.Д.С.) 0 2547237 3396315
Себестоимость реализации 154684 1385821 1679766
Коммерческие расходы 18015 48494 84179
Управленческие расходы 141439 390695 113130
Прибыль / убыток от реализации -314137 722 227 1 519 241
Проценты к уплате 0 0 0
Прибыль / убытки, от финансово-хозяйственной деятельности -314137 722227 1519241
Налоги на прибыль 0 173334 364618
Чистая прибыль -314137 548892 1154623

 

Анализ рисков

 

Технические риски и факторы, влияющие на возникновение. 1)Может произойти поломка оборудования от этого возможны убытки. 2) Возможны повышение цен на материалы, оборудования, ремонт оборудования.

Финансовые риски и факторы, влияющие на возникновение. 1) Мировой экономический кризис.

Маркетинговый риск и факторы, влияющие на возникновение. 1) Непродуманность проекта. 2) Задержка выхода товаров на рынок.

Юридический риск и фактор, влияющий на него. 1) Возможно неправильное оформление документа юридического рода.


Методы решения рисков

 

Предупреждение и контроль всевозможных потерь, убытков и лишних затрат. Я буду заранее предусматривать всевозможные риски, аварии на предприятии. Буду проводить сценарии рисков на компьютере, для того чтобы заранее знать, куда направить больше усилий и денежных затрат.

Способы уменьшения рисков.

Для уменьшения рисков проекта на каждом этапе его осуществления необходимо:

формируя ценовую политику учитывать платежеспособность потенциальных покупателей, клиентов, наличие конкурентов и их ценовую политику;

систематически изучать рынок продукции и услуг в сфере развлекательных технологий;

проводить продуманную рекламу и маркетинг проекта;

прогнозировать сезонные и другие колебания объемов предоставляемых услуг для принятия административных решений по более рациональному использованию финансовых средств;

тщательно прорабатывать управленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности;

проводить систематическую переподготовку управленческих кадров и персонала;

разработать конкретные и действенные социально – экономические программы для создания благоприятного климата в коллективе.


Финансовый план

 

Размер и распределение капитальных вложений

 

Наименование показателей Вариант 1 Вариант 2
       
1.1 Производственный корпус, сооружения 240 000 360 000
1.2 Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты 144 000 156 500
1.3 Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура 116 000 139700
2 Оборудование 2 232 200 4 174 550
2.1.1 Линии сортировки 2 000 200 2 000 200
2.1.2 Линия прессования 120 000 120 000
2.1.3 Линия выработки   380 100
2.1.4 Линия переработки   686 850
2.1.5 Линия переработки   824 000
2.1.3 Дополнительное и вспомогательное оборудование 30 000 35 000
2.1.4 Транспортные средства 82 000 128 400
3  Прочие капитальные вложения 138 800 157 000
3.1 Проектно-сметная документация, инжиниринг 61 800 76 800
  Получение лицензий на оборудование 27 800 29 000
  Организация охраны, благоустройство 8 700 8 700
  Всего стоимость инвестиционного проекта 2 871 000 5 002 750

 

Оборотный капитал

 

Наименование налога Ставка, % Налогооблагаемая база
1 Единый социальный налог 35,6 ФЗП
2 Подоходный налог 13,0 ФЗП
3 Налог с продаж 5,0 Объем продаж за наличный расчет
4 Налог на имущество 2,0 стоимость активов
5 Налог на прибыль 24,0   выручка минус себестоимость затраты
6 Налог НДС 20,0 валовая выручка
7 Налог на рекламу 5,0 Стоимость рекламы

Диагностический прогноз проекта открытия детского развлекательного центра с комплексом услуг.

Анализ сильных и слабых сторон будущего проекта, а также возможности и угрозы.

 

Матрица SWOT-анализа

 

Сильные стороны: Наличие большого перечня предоставляемых услуг; Наличие современного и качественного оборудования; Наличие большого числа постоянных клиентов; Возможность расширения видов услуг на данной территории; Наличие рекламы в интернете о нашем проекте и об услугах, которые мы собираемся для вас реализовать. Слабые стороны: Отсутствие четкой маркетинговой стратегии; Недостаток финансов в обращении на протяжении времени пока будет погашаться кредиторская задолженность;
Угрозы: Постоянный рост требований; Повышение требований клиента к качеству предоставляемых услуг; Возможности: Рост числа клиентов данного проекта; Постоянное расширение разных видов услуг; Имеется кафе.

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!