Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.
┌───────────┐
│КОДЫ │
├───────────┤
Форма N 1 по ОКУД│ 0710001 │
├───┬───┬───┤
Дата (год, месяц, число)││││
├───┴───┴───┤
Организация ______________________________________ по ОКПО │50129437
├───────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │441125002
├───────────┤
Вид деятельности________________________________ по ОКВЭД │ 52.50
├─────┬─────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ │ │ │
____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │65│16
├─────┴─────┤
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. │ 384/385
(ненужное зачеркнуть)по ОКЕИ │ │
└───────────┘
Местонахождение (адрес)___________________________________________
__________________________________________________________________
┌───────────┐
Дата утверждения│ │
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
|
|
│ Актив │Код │На начало│ На конец │
││показателя│отчетного│отчетного │
││ │ года│ периода │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ I. Внеоборотные активы│ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
|
|
│Нематериальные активы│110 │ 660 │432 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Основные средства │120 │41508 │42000 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Незавершенное строительство│130 │1152 │1488│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
|
|
│ Итого по разделу I │190 │43320 │43920 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│II. Оборотные активы │ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Запасы│210 │20832 │15840 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│в том числе:│ ││ │
|
|
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│сырье, материалы и другие аналогичные│211 │15360 │11040 │
│ценности │ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│затраты в незавершенном производстве│214 │3360 │2520│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│готоваяпродукцияитовары для│215 │1800 │1680│
│перепродажи │ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│
│расходы будущих периодов│217 │312│600 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Налог на добавленную стоимость по│220 │3072 │2208│
│приобретенным ценностям │ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Дебиторская задолженность (платежи по│240 │ 5556 │10572 │
│которой ожидаются в течение 12 месяцев│ ││ │
│после отчетной даты) │ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│в том числе покупатели и заказчики │241 │3456 │9780│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Краткосрочные финансовые вложения│250 │360│360 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Денежные средства │260 │3660 │900 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ Итого по разделу II │290 │33480 │29880 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ Баланс │300 │76800 │73800 │
└───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ Пассив │Код │На начало│ На конец │
││показателя│отчетного│отчетного │
││ │ периода │ периода │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ III. Капитал и резервы│ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Уставный капитал │410 │19440 │18144 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Добавочный капитал│420 │28044 │28044 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Резервный капитал │430 │3456 │3912│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│в том числе:│ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│резервы, образованные в соответствии с│ ││ │
│ учредительными документами│432 │3456 │3912│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Фонд социальной сферы│440 │2820 │2580│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Итого по разделу III │490 │53760 │52680 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ IV. Долгосрочные обязательства │ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ Итого по разделу IV │590 │ - │-│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ V. Краткосрочные обязательства │ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Займы и кредиты│610 │1200 │1080│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Кредиторская задолженность │620 │21840 │20040 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│в том числе:│ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│поставщики и подрядчики │621 │10992 │10932 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│задолженность передперсоналом│624 │5040 │4380│
│организации │ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│задолженность передгосударственными│626 │2208 │2880│
│внебюджетными фондами│ ││ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│авансы полученные │627 │1800 │480 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│прочие кредиторы │628 │240│144 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ Итого по разделу V │690 │23040 │21120 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ Баланс │700 │76800 │73800 │
└───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
Руководитель ________ ____________ Главный бухгалтер ________ ___________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__"_________ 200_ г.
Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.
┌───────────┐
│КОДЫ │
├───────────┤
Форма N 2 по ОКУД│ 0710002 │
├───┬───┬───┤
Дата (год, месяц, число)││││
├───┴───┴───┤
Организация ______________________________________ по ОКПО │50129437
├───────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │441125002
├───────────┤
Вид деятельности________________________________ по ОКВЭД │ 52.50
├─────┬─────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ │ │ │
____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │65│16
├─────┴─────┤
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. │ 384/385
(ненужное зачеркнуть)по ОКЕИ │ │
└───────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ Показатель│За │За │
├─────────────────────────────────────────────┬─────┤отчетный │аналогич-│
│ наименование │ код │ период │ный│
││ ││ период │
││ ││предыду- │
││ ││щего года│
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Доходы и расходы по обычным видам│ │││
│ деятельности │ │││
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Выручка(нетто)от продажи товаров,│ │││
│продукции, работ, услуг (за минусом налога на│ │││
│добавленную стоимость, акцизов и аналогичных│ 010 │314400│310320│
│обязательных платежей) │ │││
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Себестоимость проданных товаров, продукции,│ 020 │(292200) │(224880) │
│работ, услуг│ │││
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Валовая прибыль│ 029 │85200 │85440 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Коммерческие расходы │ 030 │(22800) │(23040) │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Управленческие расходы │ 040 │(49200) │(49680) │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Прибыль (убыток) от продаж │ 050 │13200 │12720 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ Прочие доходы и расходы │ │││
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Проценты к получению │ 060 │22 │17 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Прочие доходы │ 090 │338│226│
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Прочие расходы │ 100 │(552) │(362) │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ Прибыль (убыток) до налогообложения │ 140 │13008 │12600 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Текущий налог на прибыль│ 150 │4553 │4410 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Прибыль от обычной деятельности │ 160 │8455 │8190 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ Чистая прибыль (убыток) отчетного периода │ 190 │8455 │8190 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
Руководитель ________ ____________ Главный бухгалтер ________ ___________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__"_________ 200_ г.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 112; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!