Справка бухгалтерии о составе оборотных активов



тыс. руб.

Виды активов

Прошлый год

Отчетный год

  На начало года На конец года На начало года На конец года
Готовая продукция, не пользующаяся спросом 41 62 62 64
Сомнительная дебиторская задолженность 140 160 160 240

 

Таблица 2

Справка бухгалтерии об уплаченных процентах за пользование заемными средствами

тыс. руб.

Показатели Прошлый год Отчетный год
Финансовые издержки   3425 3640

 


Приложение 2

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                                                  ┌─────────┐

               за прошлый год 2004 г.      │ КОДЫ │

                                                  ├─────────┤

                                Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

                                                  ├──┬───┬──┤

                         Дата (год, месяц, число) │ │ │ │

                                                  ├──┴───┴──┤

Организация __________________________________ по ОКПО │    │

                                                  ├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН │    │

                                                  ├─────────┤

Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │    │

                                                  ├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │

________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │

                                                  ├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.    по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть)                             └─────────┘

Местонахождение (адрес) __________________________________________

__________________________________________________________________

                                                ┌───────────┐

                               Дата утверждения │      │

                                                ├───────────┤

                       Дата отправки (принятия) │      │

                                                └───────────┘

 

АКТИВ                Код пока- зателя На начало отчетного года   На конец отчетного периода
1                  2   3    4   
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   Нематериальные активы                110  846 664
Основные средства                    120  417346 400764
Незавершенное строительство          130  408162 11442
Доходные вложения в материальные ценности                             135     
Долгосрочные финансовые вложения     140  446 164
Отложенные налоговые активы          145     
Прочие внеоборотные активы           150     
ИТОГО по разделу I                190  826800 413034
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    Запасы                               210  181562 967238
в том числе:                 сырье, материалы и другие аналогичные ценности                115246 148664
животные на выращивании и откорме      
затраты   в незавершенном производстве                        44546 803564
готовая продукция и товары для перепродажи                         21446 12164
товары отгруженные                     
расходы будущих периодов            324 2846
прочие запасы и затраты                
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям              220  36246 46864
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)         230     
в том числе покупатели и заказчики      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)         240  162746 236964
в том числе покупатели и заказчики   61446 26864
Краткосрочные финансовые вложения    250  92446   -
Денежные средства                    260  259646 48164
Прочие оборотные активы              270     
ИТОГО по разделу II               290  732646 1299230
БАЛАНС                300  1559446 1712264

 

ПАССИВ                Код пока- зателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1                  2   3    4   
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  Уставный капитал                     410    1446   1446
Собственные акции, выкупленные у акционеров                             (  ) (  )
Добавочный капитал                   420  1363400 1153318
Резервный капитал                    430  226 226
в том числе:             резервы, образованные       в соответствии с законодательством       
резервы, образованные       в соответствии с учредительными документами                            
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                              470     - 201074
ИТОГО по разделу III         490  1365072 1356064
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты                      510  30146      -
Отложенные налоговые обязательства   515     
Прочие долгосрочные обязательства    520     
ИТОГО по разделу IV                  590  30146   -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты                      610     - 19264
Кредиторская задолженность           620  146730 326120
в том числе:             поставщики и подрядчики             8046 8264
задолженность перед персоналом организации                         13646 16664
задолженность           перед государственными внебюджетными фондами                             11046 13064
задолженность по налогам и сборам   13246 13564
прочие кредиторы                    100746 274564
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов    630  626 626
Доходы будущих периодов              640  626 626
Резервы предстоящих расходов         650  16246 9564
Прочие краткосрочные обязательства   660     
ИТОГО по разделу V            690  164228 356200
БАЛАНС                700  1559446 1712264

 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства            
в том числе по лизингу                 
Товарно-материальные   ценности, принятые на ответственное хранение        
Товары, принятые на комиссию              
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов              
Обеспечения обязательств и платежей полученные                                
Обеспечения обязательств и платежей выданные                                  
Износ жилищного фонда                     
Износ   объектов   внешнего благоустройства и других аналогичных объектов                                  
Нематериальные активы, полученные в пользование                               
       

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________

        (подпись) (расшифровка              (подпись) (расшифровка

                    подписи)                            подписи)

 

         "__" _____________ 200 г.

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                                                  ┌─────────┐

               за отчетный год 2005 г.      │ КОДЫ │

                                                  ├─────────┤

                                Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

                                                  ├──┬───┬──┤

                         Дата (год, месяц, число) │ │ │ │

                                                  ├──┴───┴──┤

Организация __________________________________ по ОКПО │    │

                                                  ├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН │    │

                                                  ├─────────┤

Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │    │

                                                  ├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │

________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │

                                                  ├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.    по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть)                             └─────────┘

Местонахождение (адрес) __________________________________________

__________________________________________________________________

                                                ┌───────────┐

                               Дата утверждения │      │

                                                ├───────────┤

                       Дата отправки (принятия) │      │

                                                └───────────┘

 

АКТИВ                Код пока- зателя На начало отчетного года   На конец отчетного периода
1                  2   3    4   
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   Нематериальные активы                110  664 546
Основные средства                    120  400764 410146
Незавершенное строительство          130  11442 9628
Доходные вложения в материальные ценности                             135     
Долгосрочные финансовые вложения     140  164 1087546
Отложенные налоговые активы          145    56804
Прочие внеоборотные активы           150     
ИТОГО по разделу I                190  413034 1564670
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    Запасы                               210  967238 1556784
в том числе:                 сырье, материалы и другие аналогичные ценности                148664 344246
животные на выращивании и откорме      
затраты   в незавершенном производстве                        803564 1159346
готовая продукция и товары для перепродажи                         12164 9446
товары отгруженные                     
расходы будущих периодов            2846 43746
прочие запасы и затраты                
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям              220  46864 156146
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)         230     
в том числе покупатели и заказчики      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)         240  236964 1087346
в том числе покупатели и заказчики   26864 7446
Краткосрочные финансовые вложения    250    - 121746
Денежные средства                    260  48164 136446
Прочие оборотные активы              270     
ИТОГО по разделу II               290  1299230 3058468
БАЛАНС                300  1712264 4622046

 

ПАССИВ                Код пока- зателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1                  2   3    4   
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  Уставный капитал                     410    1446   1446
Собственные акции, выкупленные у акционеров                             (  ) (  )
Добавочный капитал                   420  1153318 2807404
Резервный капитал                    430  226 226
в том числе:             резервы, образованные       в соответствии с законодательством       
резервы, образованные       в соответствии с учредительными документами                            
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                              470  201074 385226
ИТОГО по разделу III         490  1356064 3194302
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты                      510       - 1104546
Отложенные налоговые обязательства   515     
Прочие долгосрочные обязательства    520    55254
ИТОГО по разделу IV                  590    - 1159800
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты                      610  19264 41946
Кредиторская задолженность           620  326120 215930
в том числе:             поставщики и подрядчики             8264 26446
задолженность перед персоналом организации                         16664 21346
задолженность           перед государственными внебюджетными фондами                             13064 14446
задолженность по налогам и сборам   13564 63946
прочие кредиторы                    274564 89746
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов    630  626 736
Доходы будущих периодов              640  626 386
Резервы предстоящих расходов         650  9564 8946
Прочие краткосрочные обязательства   660     
ИТОГО по разделу V            690  356200 267944
БАЛАНС                700  1712264 4622046

 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства            
в том числе по лизингу                 
Товарно-материальные   ценности, принятые на ответственное хранение        
Товары, принятые на комиссию              
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов              
Обеспечения обязательств и платежей полученные                                
Обеспечения обязательств и платежей выданные                                  
Износ жилищного фонда                     
Износ   объектов   внешнего благоустройства и других аналогичных объектов                                  
Нематериальные активы, полученные в пользование                               
       

 

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________

        (подпись) (расшифровка              (подпись) (расшифровка

                    подписи)                            подписи)

 

        "__" _____________ 200_ г.

 

 


Приложение 3

Отчет о прибылях и убытках

за отчетный 200___ г.

 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация __________________________________по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

 

Вид деятельности _________________________ по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма / форма собственности ____

 

 

__________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

 

 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384 / 385

Наименование показателя Код строки

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

1 2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности                   Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)                      )   010

2232446

912864

Себестоимость проданных товаров,продукции, работ, услуг             020

(1662564)

(611946)

Валовая прибыль 029

569882

300918

Коммерческие расходы 030

(6146)

(4364)

Управленческие расходы 040

(216846)

(126764)

Прибыль (убыток) от продаж 050

346890

169790

Прочие доходы и расходы Проценты к получению                  060

15846

10464

Проценты к уплате 070

(76464)

(2646)

Доходы от участия в других организациях 080

 

 

Прочие операционные доходы 090

2999246

458064

Прочие операционные расходы 100

(2957346)

(483464)

Внереализационные доходы 120

267846

84376

Внереализационные расходы 130

(161646)

(35364)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140

434372

201220

Отложенные налоговые активы         135

 

-

Отложенные налоговые обязательства  145

()

-

Текущих налог на прибыль            150

(49146)

(146)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                            160

385226

201074

СПРАВОЧНО.                          Постоянные налоговые обязательства (активы)                             

 

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию    

 

 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                

 

 

               

 

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 114; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!