Учет операций по договорам, принятым в перестрахование



Содержание операций

Корреспонденция счетов

Дт Кт
Начислена страховая премия причитающаяся к получению от перестрахователя по договору принятому в перестрахование (начислена сумма страховых премий (взносов), причитающихся к получению от перестрахователей) в отчетном периоде 78/3 92/3
Произведена сторнирующая запись на сумму задолженности перестрахователя по уплате страховой премии «к.с.» 78/3 «к.с.» 92/3
Начислена сумма вознаграждения, причитающегося к уплате перестрахователю 26 78/3
Поступили страховые премии, причитающиеся от перестрахователя, за минусом вознаграждения 51 78/3
Начислена сумма депонированных (недоперечисленных) перестрахователем страховых премий 78/6 78/3
Начислена сумма задолженности перестрахователя по процентам на депо премий 78/3 91/1
Начислена сумма, причитающаяся к возмещению перестрахователю по оплаченным им в отчетном периоде 22/3 78/3
Начислено высвобождение сумм депонированных (недоперечисленных) перестрахователем премий 78/3 78/6
Начислена сумма тантьем, причитающихся к уплате перестрахователю 91/2 78/3
Начислены суммы уменьшения страховых премий (взносов) в связи с уточнением окончательного размера страхового взноса 92/3 78/3
Начислены суммы страховых премий (взносов), подлежащие возврату перестрахователю в случаях досрочного прекращения договора перестрахования 22/5 78/3

 

Учет операций по договорам, переданным в перестрахование

Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция счетов

Дт Кт
Начислена сумма страховой премии (взносов), подлежащая уплате перестраховщику в отчетном периоде 92.4 78.4
Начислена сумма задолженности перед перестраховщиком по образованному депо премий (сумма депонированных (недоперечисленных) премий) 78.4 78.6
Начислена сумма процентов по депо премий, подлежащих уплате перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) премиям 91.2 78.4
Начислены суммы вознаграждения и тантьемы, причитающиеся к получению от перестраховщика 78.4 91.1
Начислено высвобождение депонированных (недоперечисленных) премий 78.6 78.4
Начислена сумма доли перестраховщика в произведенных страховых выплатах в отчетном периоде цедентом 78.4 22.4
Начислены страховые премии (взносы), причитающиеся к возврату перестраховщику в связи с досрочным прекращением договора перестрахования 78.4 22.5
Начислены суммы уменьшения страховых премий (взносов) в связи с уточнением окончательного размера страхового взноса по договору перестрахования 78.4 92.4

 

Учета расходов на ведение дела

Содержание операций

Корреспонденция
счетов

Д К
Начислено комиссионное вознаграждение страховым агентам (брокерам) за оказание услуг 26 78.7
Начислена сумма денежных средств в оплату за изготовление страховых свидетельств 26 60
Начислена сумма денежных средств организациям за оказанные ими услуги по страховой деятельности (выдача справок, статистических данных, заключений и т.п.) 26 60
Начислена сумма денежных средств за услуги физических лиц, привлекаемых для работы по страховым операциям (экспертов, сюрвейеров и т.п.), включая начисление ЕСН 26 70, 69
Начислена сумма денежных средств в оплату за услуги по рекламе 26 60
Начислена заработная плата за обработку заявлений на страхование, включая начисление ЕСН 26 70, 69
Начислена амортизация основных средств 26 02
Начислена амортизация нематериальных активов 26 05
Списана стоимость материалов, израсходованных на страховую деятельность, ее обслуживание и управление 26 10
Начислена арендная плата за помещение 26 76
Начислена заработная плата работникам страховой организации, включая начисления ЕСН 26 70, 69
Начислены затраты по оплате услуг экспертов, юристов, вознаграждениям сюрвейерам, аварийным комиссарам 26 60
Списаны командировочные расходы 26 71
Списаны расходы по проезду на участке работы 26 71
Начислены компенсации по использованию личного транспорта для служебных целей 26 73
Начислена сумма денежных средств в оплату за информационные, консультационные, аудиторские услуги 26 60
Начислена сумма в оплату за коммунальные услуги 26 60
Начислена сумма в оплату за инкассаторские услуги 26 60
Списаны расходы будущих периодов в части, относящейся к отчетному периоду 26 97
Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков 26 96
Произведены отчисления в резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет 26 96
Произведены отчисления в резерв на ремонт основных средств 26 96
Отражен финансовый результат по окончании отчетного периода 99 26

 

Учет прочих доходов

Содержание операций

Корреспонденция
счетов

Д К
Начислены суммы денежных средств от продажи ценных бумаг 62 91.1
Произведена дооценка финансовых вложений 58 91.1
Начислено вознаграждение от состраховщиков по договору сострахования 78.2 91.1
Начислены суммы процентов по депо премий у перестрахователей 78.3 91.1
Начислено вознаграждение за оказание услуг страхового агента 76 91.1
Начислены проценты за пользование кредитной организацией денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации 76 91.1
Отражена прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 02, 05, 60, 76 и др. 91.1
Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная в убыток 51 91.1
Начислены штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров 76 91.1
Отражен возврат созданных резервов под обесценение финансовых вложений 59 91.1
Отражены излишки имущества, выявленные по результатам инвентаризации 01, 10, 50 91.1
Отражен финансовый результат по окончании отчетного периода по прочим доходам и расходам 91.9 99

 

Учет прочих расходов

Содержание операций

Корреспонденция
счетов

Д К
Отражена сумма начисленной тантьемы, подлежащей уплате перестрахователю 91.2 78.3
Отражены расходы, связанные с оказанием другому страховщику услуг страхового агента 91.2 78.7
Списана учетная стоимость проданных ценных бумаг 91.2 58
Отражена уценка ценных бумаг до рыночной стоимости 91.2 58
Отражены расходы на оплату труда персонала подразделения, занятого управлением инвестициями (включая начисленный ЕСН) 91.2 70, 69
Начислены суммы налогов, уплачиваемых по законодательству за счет финансовых результатов 91.2 68
Начислены резервы под обесценение финансовых вложений, по сомнительным долгам 91.2 59, 63
Отражены недостачи, выявленные по результатам инвентаризации 91.2 94
Отражен финансовый результат по окончании отчетного периода по прочим доходам и расходам 99 91.9

 


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 154; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!